Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS | 75.474.611,66 | 16.475.611,43 | 27.217.833,03 | 16.475.611,43 | 27.217.833,03 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 38.440.004,50 | 4.854.246,73 | 10.955.437,07 | 4.829.040,83 | 9.697.657,08 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 184.721.042,78 | 22.176.103,20 | 71.041.344,30 | 26.007.324,72 | 51.065.543,97 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 9.485.000,00 | 1.314.749,95 | 3.140.658,55 | 1.341.081,42 | 2.766.598,51 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 131.255,29 | 0,00 | 108.509,53 | 0,00 | 108.509,53 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 151.603.296,09 | 33.667.611,16 | 68.275.853,25 | 33.887.358,32 | 67.700.277,50 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 286.640.388,34 | 43.329.334,76 | 86.342.498,17 | 43.329.334,76 | 86.342.498,17 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 1.901.364,73 | 856.482,54 | 1.274.869,22 | 79.111,22 | 160.337,03 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 13.974.469,98 | 1.903.829,55 | 4.869.000,85 | 2.121.145,62 | 4.031.883,76 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 102.977.052,62 | 14.699.424,98 | 43.625.430,11 | 15.234.778,59 | 32.512.392,73 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 21.765.632,30 | 2.651.202,15 | 7.547.358,43 | 3.059.327,97 | 6.350.740,91 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 1.488.979,82 | 146.741,88 | 647.888,90 | 149.682,85 | 368.082,98 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.670.223,36 | 621.292,59 | 1.391.711,91 | 679.833,89 | 1.154.022,40 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 25.007.650,31 | 2.518.012,98 | 13.531.967,97 | 3.776.157,22 | 8.185.525,20 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11.579.502,45 | 1.493.363,19 | 6.265.864,58 | 1.759.764,48 | 3.877.405,71 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 14.562.498,59 | 2.123.205,59 | 4.985.564,81 | 1.733.033,80 | 3.713.144,24 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 1.333.437,14 | 473.831,36 | 664.155,70 | 79.493,50 | 128.658,19 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 1.154.000,00 | 220.857,06 | 674.004,54 | 248.110,54 | 490.409,01 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 50.475.781,77 | 7.773.917,15 | 30.669.262,40 | 7.355.301,26 | 11.224.015,66 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 109.000,00 | -44.668,50 | 11.552,63 | 5.173,50 | 11.382,63 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.587.884,01 | 53.389,58 | 1.325.570,13 | 352.428,70 | 642.655,83 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 232.180.884,68 | 38.299.620,71 | 85.212.606,02 | 33.641.032,82 | 68.265.546,31 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 179.000,00 | 0,00 | 42.428,57 | 18.285,70 | 18.285,70 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 3.114.000,00 | -180.000,00 | 1.747.604,80 | 497.930,85 | 652.121,06 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 13.679.597,42 | 122.504,93 | 12.806.822,25 | 902.241,63 | 1.292.792,26 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 1.855.063,13 | 262.178,03 | 813.093,71 | 468.034,73 | 528.607,81 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 2.426.333,08 | 55.363,05 | 1.576.414,16 | 191.634,45 | 343.571,75 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 2.066.067,75 | 1.011.520,00 | 1.011.520,00 | 641.520,00 | 641.520,00 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 472.946,64 | 57.836,66 | 62.711,66 | 55.964,50 | 55.964,50 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 302.200,00 | 1.000,00 | 65.049,10 | 32.393,55 | 34.943,47 | ||||||
MAIS MORADIA | 7.518.930,50 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 2.302.000,00 | 2.302.000,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 1.708.852,25 | 337.264,67 | 1.026.968,94 | 285.694,08 | 491.398,31 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 978.370,77 | 59.658,65 | 573.862,09 | 142.215,90 | 221.675,06 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 17.484.138,16 | 2.981.006,52 | 13.768.071,82 | 3.227.604,36 | 5.843.375,22 | ||||||
CIDADANIA AOS IDOSOS | 7.008.891,02 | 634.171,76 | 1.898.312,54 | 501.072,37 | 692.808,16 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 26m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2025 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 10.950.744,16 | 2.165.815,92 | 3.880.519,02 | 1.612.340,61 | 1.972.554,47 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 720.532,56 | 0,00 | 161.066,83 | 35.485,46 | 41.719,98 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 1.832.712,94 | 17.061,29 | 149.576,36 | 86.739,21 | 116.545,83 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 6.100,00 | 0,00 | 600,00 | 97,98 | 208,00 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 126.100,00 | 2.000,00 | 118.417,60 | 20.837,91 | 42.246,88 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 1.622.759,17 | 164.971,81 | 931.043,77 | 275.038,83 | 526.282,78 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.616.530,27 | 287.403,40 | 1.358.955,68 | 196.770,42 | 469.308,35 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 1.045.097,62 | 48.696,25 | 370.527,24 | 49.295,21 | 52.900,55 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 51.784.124,60 | 3.599.479,28 | 25.386.951,62 | 7.511.786,79 | 11.740.463,57 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.720.533,50 | 3.975,50 | 974.022,15 | 292.181,59 | 431.549,46 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 14.996.878,53 | 11.098,05 | 10.662.844,77 | 2.151.107,58 | 4.128.278,77 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 9.583.538,73 | -44.384,26 | 7.894.869,37 | 2.050.800,47 | 2.503.624,39 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 10.523.343,53 | 1.998.600,00 | 3.325.850,00 | 1.578.680,00 | 1.774.230,00 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 38.740.404,98 | 9.415.772,94 | 37.317.405,75 | 6.388.666,72 | 12.994.141,67 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2.260.800,33 | 14.789,57 | 620.519,60 | 209.301,50 | 231.776,19 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 1.268.889,80 | 0,00 | 1.193.889,80 | 0,00 | 929.889,80 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 16.067.026,04 | 2.026.012,13 | 5.514.476,15 | 2.001.994,98 | 3.920.450,14 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 175.000,00 | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 486.000,00 | 144.476,63 | 150.631,83 | 19.687,52 | 23.355,89 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 1.629.300,12 | -674.339,91 | 703.244,04 | 98.714,06 | 466.901,34 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 1.011.375,50 | 422.910,85 | 428.760,85 | 34.520,26 | 40.370,26 | ||||||
POUPA TEMPO | 23.000,00 | 0,00 | 4.323,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 52.000,00 | 0,00 | 12.971,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TRANSCENDER | 161.000,00 | 0,00 | 122.419,35 | 22.635,25 | 46.972,36 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 222.000,00 | 182.241,85 | 217.974,25 | 35.064,03 | 70.796,43 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 189.939.775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.648.690.919,29 | 225.188.145,61 | 611.124.862,97 | 230.082.465,94 | 441.659.050,79 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 26m. | |||||||||||